Faktúra DF361/25
Dátum vyhotovenia:
1.12.2025
Faktúra doručená:
8.12.2025
Číslo zmluvy:
3107078207
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie mobilnej siete 2025/11, 75.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,93 EUR
ceny sú vrátane DPH