Faktúra DF110/26
Dátum vyhotovenia:
1.4.2026
Faktúra doručená:
10.4.2026
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie pevnej siete 3/2026, 85.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,13 EUR
ceny sú vrátane DPH