Faktúra DF321/23
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            1.1.2024
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            15.1.2024
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                5100006562
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Slovak Telekom,  a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
                Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
                    
                        Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
                Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
                            DF - vyúčtovanie pevnej siete 2023-12, 81.79 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    81,79 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
                         
             
             
             
             
            