Faktúra DF292/25
Dátum vyhotovenia:
1.10.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie pevnej siete 9/2025, 101.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,24 EUR
ceny sú vrátane DPH