Faktúra DF191/25
Dátum vyhotovenia:
26.6.2025
Faktúra doručená:
26.6.2025
Číslo objednávky:
RKC/2025/040-01
Dodávateľ
Radoslav Martoš - PP produkt
Suchý Potok 575/2
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 46204792
Suchý Potok 575/2
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 46204792
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - projekt UPSVaR Práca na skúšku - plexisklo vč. rezania na clip rámy Nielsen, 177.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,55 EUR
ceny sú vrátane DPH