Faktúra DF190/25
Dátum vyhotovenia:
23.6.2025
Faktúra doručená:
25.6.2025
Číslo objednávky:
RKC/2025/040-04
Dodávateľ
Offia, spol. s r.o.
K Hájence 653
391 02 Sezimovo Ústí 2
IČO: 02938359
K Hájence 653
391 02 Sezimovo Ústí 2
IČO: 02938359
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - projekt UPSVaR Praca na skúšku - laminátor vč. fólie , 108.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,90 EUR
ceny sú vrátane DPH